Faktúry
zverejnenia
50/2026
2239
69.00
Dobraobec s.r.o.,Švermova 1085/40, 07301 Sobrance
53539133
01.03.2026
02.03.2026
15.03.2026
04.03.2026
Centrálny register / obecná stránka 04/05/06 Položky: Centrálny register / obecná stránka, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur,
51/2026
2240
36.90
osobnyudaj.sk, s.r.o.,Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto
50528041
01.03.2026
02.03.2026
08.03.2026
04.03.2026
výkon zodpovednej osoby 3/2026 Položky: výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,
55/2026
2244
144.73
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
35763469
01.03.2026
03.03.2026
18.03.2026
04.03.2026
Telefonné poplatky Ocú 2/2026 Položky: Telefonné poplatky Ocú / MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 144.73 Eur,
60/2026
2249
395.00
SPP - distribúcia, a.s.,Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov
35910739
01.03.2026
05.03.2026
16.03.2026
10.03.2026
preddavok plynu MŠ 3/2026 Položky: preddavok plynu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 395.00 Eur,
61/2026
2250
353.00
SPP - distribúcia, a.s.,Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov
35910739
01.03.2026
05.03.2026
16.03.2026
10.03.2026
preddavok plynu Ocú 3/2026 Položky: preddavok plynu Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 353.00 Eur,
56/2026
2245
49.20
BTS Slovensko s.r.o.,Rybničná 40, 83106 Bratislava-Vajnory
50488571
28.02.2026
28.02.2026
15.03.2026
04.03.2026
Výkon činnosti technika PO a BOZP 2/2026 Položky: Výkon činnosti tecVýkon činnosti technika PO a BOZP , 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur,
53/2026
2242
270.60
ESPIK Group s.r.o.,Orlov 133, 06543 Orlov
46754768
28.02.2026
03.03.2026
14.03.2026
04.03.2026
Odvoz kuchynského odpadu 2/2026 Položky: Odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 270.60 Eur,
58/2026
2247
29.77
ESPIK Group s.r.o.,Orlov 133, 06543 Orlov
46754768
28.02.2026
03.03.2026
14.03.2026
04.03.2026
Odvoz kuchynského odpadu 2/2026 Položky: Odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 29.77 Eur,
66/2026
2255
49.20
OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku,Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké Kapušany
53857411
28.02.2026
11.03.2026
14.03.2026
17.03.2026
Pomoc psíkom mesačný poplatok služby 2/2026 Položky: Pomoc psíkom poplatok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur,
77/2026
2266
50.40
INGELAND s.r.o.,Opátska 13, 04018 Košice
47537566
28.02.2026
18.03.2026
17.03.2026
18.03.2026
potraviny nákup ŠJ 2/2026 Položky: potraviny nákup ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 50.40 Eur,
59/2026
2248
708.81
RAMAS, s.r.o.,Hlavná 20, 04412 Nižný Klátov
36170135
27.02.2026
05.03.2026
10.03.2026
10.03.2026
potraviny nákup ŠJ 2/2026 Položky: potraviny nákup ŠJ , 1.000000 ks, Suma položky 708.81 Eur,
47/2026
2236
5.97
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby,Ulica Kollárova 543/8, 91701 Trnava
42156424
26.02.2026
02.03.2026
13.03.2026
04.03.2026
mandatný certifikát Položky: mandatný certifikát, 1.000000 ks, Suma položky 5.97 Eur,
48/2026
2237
29.52
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby,Ulica Kollárova 543/8, 91701 Trnava
42156424
26.02.2026
02.03.2026
13.03.2026
04.03.2026
mandatný certifikát Položky: mandatný certifikát, 1.000000 ks, Suma položky 29.52 Eur,
54/2026
2243
100.00
Zuzana Ivančíková,Za humnami 45/20, 91924 Križovany nad Dudváhom
56458223
25.02.2026
03.03.2026
11.03.2026
04.03.2026
premietanie predškoláci MŠ Položky: premietanie predškoláci MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,
45/2026
2234
19.27
HURKA s.r.o.,Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov
46158685
24.02.2026
25.02.2026
10.03.2026
27.02.2026
potraviny nákup ŠJ 2/2026 Položky: potraviny nákup ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 19.27 Eur,
42/2026
2231
301.50
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.,Diaľničná cesta 27, 90301 Senec
35840790
17.02.2026
20.02.2026
19.03.2026
27.02.2026
hygienické a čistiace potreby pre MŠ Položky: hygienické a čistiace potreby pre ŠJ pri MŠ Hýľov, 1.000000 ks, Suma položky 301.50 Eur,
43/2026
2232
305.53
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.,Diaľničná cesta 27, 90301 Senec
35840790
17.02.2026
20.02.2026
19.03.2026
27.02.2026
hygienické a čistiace potreby pre MŠ Položky: hygienické a čistiace potreby pre ŠJ pri MŠ Hýľov, 1.000000 ks, Suma položky 305.53 Eur,
38/2026
2227
389.28
Východoslovenská distribučná, a.s.,Mlynská 31, 04291 Košice
36599361
16.02.2026
16.02.2026
08.03.2026
20.02.2026
Služby - Verejné osvetlenie Položky: Služby - Verejné osvetlenie , 1.000000 ks, Suma položky 389.28 Eur,
41/2026
2230
-3.02
Energie2, a.s.,Lazaretská 3 A, 81108 Bratislava
46113177
14.02.2026
17.02.2026
28.02.2026
04.03.2026
vyúčtovanie energie Ocú - preplatok 1/2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky -3.02 Eur,
39/2026
2228
450.00
Ing. Aneta Nedbalová,Matúša Čáka Trenčianskeho 735/50 A, 04442 Rozhanovce
48034614
10.02.2026
16.02.2026
24.02.2026
20.02.2026
vedenie účtovníctva 1/2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,
